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黒竜江省林業管理局の公的資金会計および資金利用管理に関する暫定措置
2017-09-08
 第 1 章 一般規定

記事 1総局によると812日、919日本党委員会拡大会議および第4回局長室会議の展開,総局に属する行政機関の公的資金の管理と会計をさらに標準化し、公的資金の使用効率を向上させるために、これらの措置は、関連する国および州の財務規制に従って、林業の実際の状況と組み合わせて策定されます。

第 2 条: これらの措置は、財務予算単位および管理費支出単位を含む林業総局に属する行政機関に適用されます。

第 2 章 公共支出の範囲

第 3 条 公共支出は、割当額に従って管理される物品およびサービス支出と、プロジェクトに従って管理される物品およびサービス支出に分けられる。割当に応じて管理される財・サービスの支出は単位区分と割当に応じて計算され、プロジェクトに応じて管理される財・サービスの支出はプロジェクト予算に基づいて管理されます。

第 4 条 公費支出項目には政策で定められた実施方針基準があるが、実際の計算は政策で定められていない。一人当たりの割り当てと物理的な割り当てが組み合わされます。行政単位は職員レベルに基づいて評価され、公的機関は総合的な定員のみを決定します。

第5条 固定枠に従って管理される物品およびサービスの支出:事務手数料、事務手数料、事務水道料、事務電気代、エレベーター電気代、郵便料金、電話通信料、事務暖房費、特殊住宅暖房費、財産管理費、国内出張費、一般管理費、特別住宅保守費、エレベーター保守費、研修費、労働組合基金、福利厚生費、公用車運行管理費、その他の交通費、移動資金の予約、遊休ボーナスを含む料金。

事務費: 会計部門は、固定資産認識基準を満たさない日常的な事務用品、書籍、新聞、雑誌を購入します。

書籍、新聞、雑誌の料金: 一般幹部の年間一人当たり350元。ベンチマークとなる新聞、専門紙や定期刊行物、ビジネス書に基づいて承認されます。その中で、一人当たりの基準となる新聞、専門紙、定期刊行物140人民元、一人当たりのビジネス書籍210人民元。

手数料: 会計部門によって支払われるさまざまな手数料。一人当たりの年間割り当て20人民元が承認されました。

オフィスの水道・電気代: 経理部門の通常の事務作業に必要な水道料金、下水処理料金、電気料金(照明電気、事務機器電気)を計算します。

水道料金: 非労働者に対する一人当たりの年間割り当て195元、労働者の一人当たりの年間割り当て65元。

電気料金: 非勤務者に対するオフィス電気料金の一人当たりの年間割り当て1770元、労働者の年間一人当たり割り当て400元。

エレベーターの電気代: エレベーターの動作を維持するために必要な電気代を、物理的な割り当てとして設計され、各ユニットごとに年間で計算します12500人民元。

郵便料金: ユニットで発生する手紙、小包、商品、その他の消耗品の郵便料金を計算します。一人当たりの年間割り当て150人民元が承認されました。

電話通信料: 電話、電信、FAX、ネットワーク通信料などの会計単位費用。一人当たりの年間割り当て1000元。

オフィスビル暖房費: 会計単位オフィスビル暖房用燃料費、ストーブ購入費、ボイラー臨時職員の賃金。カザフスタンの単位は平方メートルあたりの使用可能な面積に基づいています43.3元は計算され、カザフスタン国外の単位は現地の熱料金に基づいて計算されます。

オフィス空間の暖房の恩恵=料金標準 × 1 人あたりの合理的なオフィス スペース × 対応する人数。

住宅の特別暖房費: 学校のスポーツ会場、学生寮、教育棟、病棟、その他の住宅の暖房費を計算します。

専門家の暖房費=充電規格×専用筐体の認可面積

財産管理費:オフィスビル、社員寮、退職者寮などの財産管理費は、総合管理費、緑化費、衛生費などを含めた単位経費として計算されます。年間一人当たり割当額330人民元が承認されました。

国内旅行費: 会計部門のスタッフが旅行する際に発生する都市間交通費、宿泊費、食費補助費および市内交通費を計算します。部門レベルの幹部に対する一人当たりの割り当て32900/一般幹部の一人当たり人年割当量4860/人年、労働者の一人当たりの年間割り当て440/人年。

一般的なメンテナンス費用: オフィスビル、オフィス家具、オフィス機器の毎日の修理およびメンテナンス費用を計算します。非労働者の年間一人当たり割当量350元、労働者の一人当たりの年間割り当て100人民元。

特別な建物維持費: 学校の競技場、学生寮、教育棟、病棟、その他の建物維持費を計算します。物理的な割り当てとして設計されています。

特別住宅維持費=管理費枠 × 承認された特別住宅使用区域。

エレベーター保守費: エレベーターの修理費用を計算します。年間の各ユニットの物理的な割り当てとして設計されています6500元。

訓練費用: 従業員の給与総額に基づいて、部隊のさまざまな種類の訓練および参加費用を計算1.5%抽出します。

労働組合基金: 教育、文化、スポーツ、広報活動のために部隊の従業員が負担した経費、または幹部の訓練などに発生した経費を従業員の賃金総額に基づいて計上2%抽出します。

福利厚生費: 現役従業員一人当たりの年間平均額に基づいて、規定に従って控除される福利厚生費を計算します60人民元承認済み手数料。

公用車の運営および保守費用: 車両改造済みユニットの保有車両および改造されていないユニットの公用車レンタル料のレンタル料、燃料費、メンテナンス料、道路および橋の通行料、保険料、安全奨励金を計算します。

公用車の運営費と維持費=(公的機関が備えるべき公用車両の台数+条例に基づいて行政単位で確保されている車両台数×年間割当基準+公的機関で使用される業務用車両には、一定の耐用年数が定められている必要があります。

部門レベルの幹部が使用する公用車の年間平均割当量37000元、ハルビン行政区における一般公用車の年間平均割当量は35000元、公的機関29000元。一般公用車両 ハルビン外国行政区}29000元、公的機関27000元。

その他の交通費: 車両改造ユニットの参加者に対する公的交通費補助金を計算します。金額は、部隊に参加する人員の数、階級、拠点が定める補助基準に応じて決定されます。

予約された柔軟な資金: 年間予算の実行中に支払われる追加の人員や資本、目標賞などの予期せぬ人員資金を計算します。部隊の公費による)4%承認されました。

空員配置奨励金: 会計行政によって承認されるべき公的資金であり、公共機関における空員配置のための公務員への言及。空いたスタッフによると}50%一般職員公費基準が承認されている。

第 6 条 プロジェクトによって管理される物品およびサービスへの支出には以下が含まれます: 事務手数料、印刷費、コンサルティング料、事務手数料、特殊水道料金、特殊電気料金、郵便料金、電話通信費、特殊住宅暖房費、不動産管理費、国内出張費、海外(国境)出張費、一般管理費、特殊住宅管理費を含む修理費、特殊機器保守費、ネットワーク運用保守費、レンタル料、会議費、研修費、オフィシャルレセプション費、特殊資材費、購入サービス、機器購入費、特殊燃料費、人件費、受託事務手数料、公用車維持管理費、その他交通費、付加税等プロジェクトによって管理される物品およびサービスの支出プロジェクトの予算に従って管理します。

会議費: 会議費の予算は承認のために詳細な会議費支出スケジュールを記入して提出する必要があり、予算管理に含まれます。また、政府調達予算も準備して特別資金に含める必要があります。費用には、会議の宿泊費、食費、会議室のレンタル費、交通費、書類の印刷などが含まれます。州の財務規制によれば、会議は 5 つのカテゴリーに分類されます。第一のタイプの会議は省党委員会および中国人民政治協商会議の省委員会によって招集され、第二のタイプの会議は省党委員会および省政府の名で招集され、第三のタイプの会議は省委員会および省政府の委員会および事務所によって招集され、第四のタイプの会議はさまざまな単位によって招集され、第五のタイプの会議はその他のビジネス会議(セミナー、シンポジウム、検討会議)。

3 種類の会議に対する包括的な割り当て標準490/人間と天国。第 4 および第 5 カテゴリーの会議に対する包括的な割り当て基準320/人間と天国。

研修費: 研修費予算は承認のために研修費支出詳細フォームに記入する必要があり、予算管理に含まれ、政府調達予算を作成し、支出は特別資金に含める必要があります。費用には、宿泊費、食費、研修会場使用料、講演料、材料費、交通費などが含まれます。研修費の包括的割当基準}400/天国、宿泊施設も含む150/男性、一日、食費100/1日あたりの人数、会場費および講演料100/人と日々。データ通信料、交通費、その他の費用50/人間と天国。

公式接待費: 公式接待費の予算は予算管理に含める必要があります。支出範囲:会議への出席、視察・調査、来訪者の接待、業務の遂行、学習・交流、視察・指導、指示・報告の依頼などの接待活動。接待部門は接待費を発生させる前に公文書で公務を受けなければなりません。公式レセプションの同行者の数は以下を超えてはなりません。3タバコやアルコールを提供することは許可されていません。払い戻し伝票には、財務メモ、受付リスト、派遣部隊からの正式な手紙が必要です。

人件費: 人件費の予算は予算管理に含める必要があります。払い戻し伝票では、部門は人件費を負担した職員のリスト、ID 番号、税金請求書、および署名された労働契約を提供する必要があります。

海外出張(海外)の経費: 海外(海外)出張の経費予算は予算管理に含める必要があります。払い戻しバウチャーには、公式パスポート (香港およびマカオパス) のコピーと原本の書類が必要です。財務部門は「海外使用外貨確認書」を審査・発行し、派遣部隊は「海外使用外貨確認書」に基づいて訪問費用を精算します。

その他の経費: ノルマに従って管理される物品やサービスの支出のうち、公的資金を参考にして諸経費を償却管理します。もう繰り返す必要はありません。

第 3 章 承認プロセス

第 7 条 財政予算単位の公的資金の承認: 経費を負担する必要がある事業部門は申請を提出するものとします。ユニットリーダーが申請書を承認して署名した後、メインリーダーが署名し、財務部門が支出を帳消しにするものとします。

第 8 条 管理費行政機関への公的資金の承認:単位で申請する。総務担当リーダーの承認と総務主要リーダーの承認を経て、財務部は発行される管理費単位の支出枠を増やす責任を負う。

第 4 章 監督と検査

第 9 条 総局は公的資金の使用と管理を監督し検査する。

第 10 条: 行政機関は公的資金の使用方法を確立および改善しなければならず、総局は公的資金を排除するために監督権限を行使する不正流用、不正流用、流用、虚偽支出、過剰支出が発生します。 「三公務」基金の予算は調整しない。会計は明確で、内容は真実であり、会計は正確で、監督は効果的であり、会社は関連する上位部門の監督と検査を意識的に受け入れています。

第5章 附則

第 11 条 黒竜江省林業産業管理局財務局は、これらの措置を解釈する責任を負う。

第 12 条 これらの措置は発行日から実施されるものとします
   
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